Поиск нормативного документа

  

Об уточнении отдельных показателей бюджета города Минска на 2004 год

Решения 24-го созыва № 143/10/24 - 25 ноября 2004
Решение №143 от 25.11.2004
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
16 декабря 2004 г. № 9/3855

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года 'О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь' в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Произвести уточнение отдельных показателей бюджета города Минска на 2004 год по доходам и расходам согласно приложениям 1-3.

Председатель В.М.Папковский


  Приложение 1
к решению Минского
городского Совета депутатов
25.11.2004 № 143

Финансирование дефицита бюджета города Минска

          (тысяч рублей)
ДОХОДЫ Раз
дел
Под раз дел Уточненные годовые показатели в сентябре Уточненные годовые показатели Изменения
1 2 3 4 5 6
ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ     1 847 540 962,0 1 859 540 962,0 12 000 000,0
ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 775 957 332,0 1 787 957 332,0 12 000 000,0
Прямые налоги на доходы и прибыль     725 991 042,0 729 991 042,0 4 000 000,0
Подоходный налог 01 00 440 906 969,0 440 906 969,0  
Налог на прибыль 02 00 178 097 300,0 178 097 300,0  
Налог на доходы 05 00 36 426 773,0 36 426 773,0  
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 06 01 70 560 000,0 74 560 000,0 4 000 000,0
Внутренние налоги на товары и услуги     683 165 090,0 691 165 090,0 8 000 000,0
Налог на добавленную стоимость 10 00 290 000 000,0 290 000 000,0  
Налог с продаж 11 01 111 100 000,0 111 100 000,0  
Налог на приобретение бензина и дизельного топлива 11 02 60 000 000,0 60 000 000,0  
Налог с продаж социально значимых товаров 11 03 6 000 000,0 6 000 000,0  
Прочие налоги на товары и услуги 13 00 3 771 900,0 3 771 900,0  
Акцизы 14 00 13 783 490,0 13 783 490,0 0,0
Вермуты и вина (кроме импортированных) 14 02 6 994 110,0 6 994 110,0  
Напитки слабоалкогольные и винные (кроме импортированных) 14 08 6 789 380,0 6 789 380,0  
Налог на услуги, оказываемые объектами сервиса 15 00 26 245 000,0 26 245 000,0  
Прочие налоги на отдельные виды услуг 17 00 11 788 000,0 12 788 000,0 1 000 000,0
В том числе:          
налог на игорный бизнес 17 01 9 408 000,0 10 408 000,0 1 000 000,0
плата за размещение наружной рекламы 17 02 2 380 000,0 2 380 000,0  
Лицензионные и регистрационные сборы 19 00 3 539 200,0 3 539 200,0 0,0
Плата за государственную регистрацию субъектов хозяйствования и сборы за выдачу свидетельств о регистрации и удостоверений 19 01 1 180 000,0 1 180 000,0  
Плата за выдачу и продление лицензий на занятие деятельностью, подлежащей лицензированию 19 02 2359 200,0 2 359 200,0  
Прочие налоги на товары и услуги     156 937 500,0 163 937 500,0 7 000 000,0
Налог за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов 20 05 3 937 500,0 3 937 500,0  
Сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда 22 01 153 000 000,0 160 000 000,0 7 000 000,0
Налоги на собственность     260 869 200,0 260 869 200,0 0,0
В том числе:          
налог на недвижимость за незавершенное строительство 23 00 3 304 000,0 3 304 000,0  
Земельный налог 24 00 68 100 000,0 68 100 000,0  
Налог на недвижимость 26 00 189 465 200,0 189 465 200,0  
Прочие налоги, сборы и пошлины     105 932 000,0 105 932 000,0 0,0
Поступления в текущем году по отмененным налогам прошлых лет 32 00 15 932 000,0 15 932 000,0  
Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города 33 01 36 000 000,0 36 000 000,0  
Транспортный сбор на обновление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообщения и содержание ведомственного городского электрического транспорта 33 02 54 000 000,0 54 000 000,0  
ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ     71 583 630,0 71 583 630,0 0,0
Доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности     13 371 300,0 13 371 300,0 0,0
Поступления от государственных организаций     13 103 900,0 13 103 900,0 0,0
Проценты 38 00 6 765 500,0 6 765 500,0  
Дивиденды 39 00 2 000 000,0 2 000 000,0  
Платежи от государственных организаций 40 00 4 338 400,0 4 338 400,0  
Прочие регулярные поступления от государственной собственности и предпринимательской деятельности     267 400,0 267 400,0 0,0
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 42 00 267 400,0 267 400,0  
Административные сборы и платежи     30 083 230,0 30 083 230,0 0,0
Административные сборы и платежи     57 500,0 57 500,0 0,0
Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией и инспекциями Гостехнадзора 46 00 57 500,0 57 500,0  
Доходы от предоставления разных видов услуг     30 025 730,0 30 025 730,0 0,0
Государственная пошлина 48 00 23 598 330,0 23 598 330,0  
Арендная плата от сдачи предприятий, принадлежащих на праве собственности государству 49 00 1 921 000,0 1 921 000,0  
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 50 00 100 000,0 100 000,0  
Сбор за парковку (стоянку) в специально оборудованных местах 56 01 2 000 000,0 2 000 000,0  
Сбор за осуществление торговли на территории города Минска 56 02 1 600 000,0 1 600 000,0  
Сбор за владение собаками и (или) использование их в предпринимательской деятельности 56 03 806 400,0 806 400,0  
Поступления по штрафным санкциям, налагаемым государственными контролирующими органами 57 00 25 344 000,0 25 344 000,0  
Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи     2 785 100,0 2 785 100,0 0,0
Поступления из негосударственных источников 67 00 40 000,0 40 000,0  
Другие поступления 70 00 2 745 100,0 2 745 100,0  
КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ     400 000,0 400 000,0 0,0
КАПИТАЛЬНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ     400 000,0 400 000,0 0,0
Платежи за землю 77 00   340 000,0 340 000,0
Другие капитальные неналоговые доходы и обязательные платежи 80 00 400 000,0 60 000,0 340 000,0
ИТОГО доходов     1 847 940 962,0 1 859 940 962,0 12 000 000,0
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ     255 283 511,0 259 052 511,0 3 769 000,0
Средства, получаемые из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки     40 000 000,0 40 000 000,0  
Средства государственного фонда содействия занятости, полученные из бюджетов других уровней     12 438 611,0 12 438 611,0  
Внебюджетный целевой фонд Минского городского Совета депутатов     1 750 000,0 1 750 000,0  
Местный целевой бюджетный фонд охраны природы     34 000 000,0 34 000 000,0  
Местный целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд     82 400 000,0 86 169 000,0 3 769 000,0
Второй Минский целевой облигационный жилищный заем     32 600 000,0 32 600 000,0  
Внебюджетный целевой фонд оздоровления реки Свислочь и ее бассейна     2 100 000,0 2 100 000,0  
Внебюджетные средства     49 994 900,0 49 994 900,0  
ИТОГО доходов с фондами     2 103 224 473,0 2 118 993 473,0 15 769 000,0
Безвозмездные поступления     97 498 100,8 97 498 100,8 0,0
Средства, полученные по взаимным расчетам из республиканского бюджета     1 859 300,8 1 859 300,8  
Субсидии на жилищное строительство     6 188 800,0 6 188 800,0  
Субвенции на строительство метрополитена в городе Минске     6 760 000,0 6 760 000,0  
Субвенции на финансирование расходов, связанных с выполнением городом Минском функций столицы     50 000 000,0 50 000 000,0  
Трансферты из республиканского дорожного фонда     32 690 000,0 32 690 000,0  
Отчисления в местные областные жилищно-инвестиционные фонды     -24 720 000,0 -25 850 700,0 -1 130 700,0
Средства, полученные из других бюджетов     -20 000 000,0 -20 000 000,0  
ВСЕГО доходов     2 156 002 573,8 2 170 640 873,8 14 638 300,0
           
РАСХОДЫ Раз
дел
Под
раз дел
Уточненные годовые показатели в сентябре Уточненные годовые показатели Изменения
1 2 3 4 5 6
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 27 394 805,7 27 436 163,5 41 357,8
Функционирование органов местного управления и самоуправления 01 03 27 394 805,7 27 436 163,5 -41 357,8
Национальная оборона 03 00 1 290 198,0 1 290 198,0 0,0
Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь 03 01 858 800,0 858 800,0 0,0
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки 03 06 431 398,0 431 398,0 0,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 04 00 31 111 049,7 31 361 049,7 250 000,0
Органы внутренних дел 04 01 26 259 309,7 26 509 309,7 250 000,0
Органы по чрезвычайным ситуациям 04 09 4 851 740,0 4 851 740,0 0,0
Наука 06 00 875 409,6 875 409,6 0,0
Фундаментальные исследования, научно-технические программы и проекты 06 01 700 000,0 700 000,0 0,0
Государственные архивные учреждения 06 04 175 409,6 175 409,6 0,0
Промышленность, энергетика и строительный комплекс 07 00 14 841 852,0 14 841 852,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 07 01 3 617 300,0 3 617 300,0 0,0
Строительство и архитектура 07 03 5 035 752,0 5 035 752,0 0,0
Жилищное строительство 07 04 6 188 800,0 6 188 800,0 0,0
Сельское хозяйство 08 00 57 617 904,0 56 599 904,0 -1 018 000,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 08 02 787 004,0 787 004,0 0,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 56 830 900,0 55 812 900,0 -1 018 000,0
Транспорт, дорожное хозяйство и связь 10 00 280 307 028,0 280 307 028,0 0,0
Автомобильный транспорт 10 01 102 278 962,0 106 278 962,0 4 000 000,0
Прочие виды транспорта 10 04 84 588 213,0 80 588 213,0 -4 000 000,0
Метрополитен 10 07 93 439 853,0 93 439 853,0 0,0
Развитие рыночной инфраструктуры 11 00 599 132,3 599 132,3 0,0
Развитие предпринимательства 11 01 599 132,3 599 132,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 440 226 760,8 467 134 591,2 26 907 830,4
Жилищное хозяйство 12 01 143 396 850,0 169 927 450,0 26 530 600,0
Коммунальное хозяйство 12 02 45 029 712,0 43 275 712,0 -1 754 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 03 238 431 441,8 238 808 672,2 377 230,4
Прочие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 04 13 368 757,0 15 122 757,0 1 754 000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 00 1 608 000,0 708 000,0 -900 000,0
Расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 03 1 555 869,5 618 406,3 -937 463,2
Прочие расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 04 52 130,5 89 593,7 37 463,2
Образование 14 00 436 839 363,8 435 289 068,2 -1 550 295,6
Дошкольное образование 14 01 109 225 088,9 109 191 382,1 -33 706,8
Общее образование 14 02 193 794 034,0 194 271 154,7 477 120,7
Учебно-воспитательные учреждения специального назначения 14 03 16 649 814,9 16 439 836,5 -209 978,4
Профессионально-техническое образование 14 04 37 837 454,5 37 837 454,5 0,0
Среднее специальное образование 14 05 6 881 723,1 4 678 100,0 -2 203 623,1
Повышение квалификации и переподготовка кадров 14 07 1 539 044,0 1 539 044,0 0,0
Внешкольное воспитание и обучение 14 08 22 816 664,6 22 907 664,3 90 999,7
Прочие расходы в области образования 14 09 48 095 539,8 48 424 432,1 328 892,3
Культура и искусство, кинематография 15 00 35 869 553,0 34 869 553,0 -1 000 000,0
Культура и искусство 15 01 12 027 773,0 12 027 773,0 0,0
Кинематография 15 02 2 164 716,0 2 164 716,0 0,0
Прочие расходы в области культуры и искусства 15 03 21 677 064,0 20 677 064,0 -1 000 000,0
Средства массовой информации 16 00 8 630 642,0 8 630 642,0 0,0
Телевидение и радиовещание 16 01 4 350 000,0 4 350 000,0 0,0
Периодическая печать и издательства 16 02 1 379 642,0 1 379 642,0 0,0
Прочие расходы средств массовой информации 16 03 2 901 000,0 2 901 000,0 0,0
Здравоохранение 17 00 389 550 016,2 380 191 816,1 -9 358 200,1
Медицинская помощь гражданам 17 01 324 566 108,4 315 208 274,3 -9 357 834,1
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 8 404 623,0 8 404 623,0 0,0
Прочие расходы в области здравоохранения 17 06 56 579 284,8 56 578 918,8 -366,0
Социальная политика 18 00 19 393 380,7 19 394 736,7 1 356,0
Социальная защита граждан 18 01 12 204 578,1 12 204 578,1 0,0
Социальная помощь 18 02 3 552 824,0 3 552 824,0 0,0
Молодежная политика 18 06 359 331,0 359 331,0 0,0
Социальные программы 18 08 190 000,0 190 000,0 0,0
Пособия гражданам и семьям, имеющим детей 18 09 1 145 114,3 1 146 470,3 1 356,0
Физическая культура и спорт 21 00 42 197 765,2 42 342 036,9 144 271,7
Физическая культура 21 01 20 098 991,0 20 098 991,0 0,0
Прочие расходы в области физической культуры и спорта 21 03 22 098 774,2 22 243 045,9 144 271,7
Прочие расходы 30 00 183 380 201,8 181 942 881,6 -1 437 320,2
Резервные фонды местных Советов депутатов 30 02 22 598 895,2 17 390 701,7 -5 208 193,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней 30 05 5 000 000,0 12 395 795,1 7 395 795,1
Бюджетные ссуды, бюджетные займы 30 06 30 871 667,0 38 817 267,0 7 945 600,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 08 98 825 864,6 93 155 342,8 -5 670 521,8
Вклады, паевые взносы 30 09 83 775,0 83 775,0 0,0
Финансовая помощь юридическим лицами индивидуальным предпринимателям 30 10 26 000 000,0 20 100 000,0 -5 900 000,0
ИТОГО расходов     1 971 733 062,8 1 983 814 062,8 12 081 000,0
Расходы государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов 31 00 242 389 613,0 244 327 913,0 1 938 308,0
Средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки 31 01 40 000 000,0 40 000 000,0 0,0
Государственный фонд содействия занятости 31 04 12 438 611,0 12 438 611,0 0,0
Внебюджетный целевой фонд Минского городского Совета депутатов 31 06 2 100 000,0 2 100 000,0 0,0
Местный целевой бюджетный фонд охраны природы 31 09 38 318 902,0 38 318 902,0 0,0
Местный целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд 31 13 57 680 000,0 60 318 300,0 2 638 300,0
Второй Минский целевой облигационный жилищный заем 31 15 32 600 000,0 32 600 000,0 0,0
Внебюджетный целевой фонд оздоровления реки Свислочь и ее бассейна 31 06 3 257 200,0 2 557 200,0 -700 000,0
Внебюджетные средства 31 06 55 994 900,0 55 994 900,0 0,0
ВСЕГО расходов 79 00 2 214 122 675,8 2 228 141 975,8 14 019 300,0
Превышение расходов над доходами(-) -58 120 102,0 -57 501 102,0 619 000,0
Источники финансирования дефицита- всего     58 120 102,0 57 501 102,0 -619 000,0
Поступления от продажи принадлежащих государству акций, другого имущества, в том числе от приватизации государственного имущества     8 294 000,0 8 294 000,0 0,0
Изменение остатков средств бюджета     49 826 102,0 49 207 102,0 -619 000,0


  Приложение 2
к решению Минского
городского Совета
депутатов 25.11.2004 № 143


Изменения в расходы бюджета города Минска на 2004 год
по ведомственной бюджетной классификации
РАСХОДЫ Раз
дел
Изменения
(тысяч рублей)
1 2 3
Государственное унитарное предприятие 'Главное производственное управление жилищного хозяйства Мингорисполкома' 000 110000,0
Прочие расходы 30 110 000,0
Унитарное предприятие 'МИНСКВОДОКАНАЛ' 000 37 463,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 37 463,2
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома 000 -1 500 000,0
Прочие расходы 30 -1 500 000,0
В том числе:
субсидии 30 -1 500 000,0
Комитет по образованию 000 -3 947 623,1
Образование 14 -3 947 623,1
Минский городской исполнительный комитет 000 454 400,0
Прочие расходы 30 454 400,0
Управление культуры 000 67 000,0
Образование 14 67 000,0
Комитет по здравоохранению 000 -9 398 172,0
Здравоохранение 17 -9 398 172,0
Управление по физической культуре, спорту и туризму 000 794 000,0
Образование 14 794 000,0
Главное управление внутренних дел 000 250 000,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 4 250 000,0
Долевое участие Минского городского исполнительного комитета 000 -1 000 000,0
В том числе: капитальное строительство 000 -1 000 000,0
Культура, искусство и кинематография 15 -1 000 000,0
Комитет экономики Минского городского исполнительного комитета 000 23 000,0
Государственное управление и местное самоуправление 1 23 000,0
Минский городской территориальный фонд государственного имущества 000 5 185,4
Государственное управление и местное самоуправление 1 5 185,4
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями, катастрофами 000 -937 463,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 -937 463,2
Резервный фонд 000 -4 165 647,4
Прочие расходы 30 -4 165 647,4
Платежи Правительства, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению кредитов, выданных банками Республики Беларусь 000 -3 000 000,0
Прочие расходы 30 -3 000 000,0
Фонд стабилизации 000 -10 784 000,0
Прочие расходы 30 -10 784 000,0
Предоставление бюджетных ссуд, бюджетных займов внутри страны 000 7 945 600,0
Прочие расходы 30 7 945 600,0
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 000 -5 900 000,0
Прочие расходы 30 -5 900 000,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 000 -1 018 000,0
Сельское хозяйство 8 -1 018 000,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 000 7 395 795,1
Прочие расходы 30 7 395 795,1
Прочие организации 000 9 005 631,7
Прочие расходы 30 9 005 631,7
ИТОГО расходов -15 562 830,3
Расходы по сметам администраций районов:
Администрация Заводского района 3 484 000,0
Администрация Ленинского района 2 773 000,0
Администрация Московского района 2 846 700,0
Администрация Октябрьского района 3 231 800,0
Администрация Партизанского района 2 444 400,0
Администрация Первомайского района 2 821 330,3
Администрация Советского района 1 962 400,0
Администрация Фрунзенского района 6 222 500,0
Администрация Центрального района 1 857 700,0
ИТОГО расходов по сметам администраций районов 27 643 830,3
ИТОГО расходов 12 081 000,0
Расходы государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов 31 1 938 300,0
Местный целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд 31 2 638 300,0
Внебюджетный целевой фонд оздоровления реки Свислочь и ее бассейна 31 -700 000,0
ВСЕГО расходов 14 019 300,0

  Приложение 3
к решению Минского
городского Совета
депутатов 25.11.2004 № 143


Изменения в расходы по сметам администраций районов бюджета города Минска на 2004 год по функциональной бюджетной классификации
(тысяч рублей)
Расходы Раз
дел
Под
раз
дел
Админи страция Завод
ского района
Админи страция Ленин
ского района
Админи страция Москов
ского
района
Админи страция Октябрь
ского
района
Админи страция
Парти
занского района
Админи
страция
Перво
майского района
Админи страция Совет
ского района
Админи страция Фрунзе
нского
района
Админи страция Центра
льного
района
Всего изме
нений
Государственное управление и местное самоуправление 1 0 0,0 10957,8 0,0 0,0 611,8 0,0 3 000,0 -1 397,2 0,0 13 172,4
Функционирование органов местного управления и самоуправления 1 3 0,0 10 957,8 0,0 0,0 611,8 0,0 3 000,0 -1 397,2 0,0 13 172,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 0 3 455 600,0 2 683 563,6 2 705 492,6 3 145 000,0 2 250 000,0 2 612 182,0 1 901 608,8 6 259 383,4 1 895 000,0 26 907 830,4
Жилищное хозяйство 12 1 3 405 600,0 2 660 000,0 2 705 000,0 3 145 000,0 2 250 000,0 2 505 000,0 1 865 000,0 6 225 000,0 1 770 000,0 26 530 600,0
Благоустройство населенных пунктов 12 3 50 000,0 23 563,6 492,6 0,0 0,0 107 182,0 36 608,8 34 383,4 125 000,0 377 230,4
Образование 14 0 159 000,0 113 000,0 141 700,0 86 800,0 331 763,9 318 025,6 150 838,0 147 500,0 87 700,0 1 536 327,5
Дошкольное образование 14 1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 357,6 -36 064,4 0,0 0,0 0,0 -33 706,8
Общее образование 14 2 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 111 092,7 249 590,0 62 438,0 9 000,0 9 000,0 477 120,7
Учебно-воспитательные учреждения специального назначения 14 3 0,0 0,0 -320 000,0 0,0 110 021,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -209 978,4
Внешкольное воспитание и обучение 14 8 0,0 0,0 0,0 0,0 23 999,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23 999,7
Прочие расходы в области образования 14 9 150 000,0 104 000,0 452 700,0 77 800,0 84 292,3 104 500,0 88 400,0 138 500,0 78 700,0 1 278 892,3
Здравоохранение 17 0 0,0 24 220,9 0,0 42 915,3 -22 695,3 -79,0 0,0 -4 390,0 0,0 39 971,9
Медицинская по мощь гражданам 17 1 0,0 24 220,9 0,0 42 915,3 -22 695,3 0,0 0,0 -4 390,0 0,0 40 050,9
Прочие расходы в области здравоохранения 17 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -79,0 0,0 0,0 0,0 -79,0
Социальная политика 18 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 204,0 152,0 0,0 1 356,0
Пособия гражданам и семьям, имеющим детей 18 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 204,0 152,0 0,0 1 356,0
Физическая культура и спорт 21 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 119 271,7 0,0 144 271,7
Прочие расходы в области физической культуры и спорта 21 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 119 271,7 0,0 144 271,7
Прочие расходы 30 0 -130 600,0 -58 742,3 -492,6 -42 915,3 -115 280,4 -108 798,3 -119 250,8 -298 019,9 -125 000,0 -999 099,6
Резервные фонды 30 2 -132 264,1 -62 231,4 -1 303,9 -42 607,6 -114 751,8 -132 521,6 -126 000,5 -305 066,2 -125 799,0 -1 042 546,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 8 1 664,1 3 489,1 811,3 -307,7 -528,6 23 723,3 6 749,7 7 046,3 799,0 43 446,5
ИТОГО 3 484 000,0 2 773 000,0 2 846 700,0 3 231 800,0 2 444 400,0 2 821 330,3 1 962 400,0 6 222 500,0 1 857 700,0 27 643 830,3
Разработка и сопровождение КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» © 2001—2016