Поиск нормативного документа

  

Об уточнении бюджета города Минска на 2003 год (часть 1)

Решения 24-го созыва № 58/4;24 - 16 октября 2003
Зарегистрировано
в Национальном реестре правовых
актов Республики Беларусь
12 ноября 2003г. № 9/3016

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления Минского городского исполнительного комитета Керножицкого А.В. об уточнении бюджета города Минска на 2003 год, Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Произвести уточнение бюджета города Минска на 2003 год по доходам и расходам согласно приложениям 1-3.
Приложение 1
к решению Минcкого городского
Совета депутатов
от 16 октября 2003 № 58

Изменения в доходную и расходную части
бюджета города Минска на 2003 год.
тысяч рублей
ДОХОДЫ Код Бюджет
на 2003 год
Уточненные годовые показатели
в июне
Уточненные годовые показатели Изменения
ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ 1 182 565 000,0 1 228 705 035,8 1 268 705 035,8 40 000 000,0
ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 143 903 340,0 1 189 892 340,0 1 229 892 340,0 40 000 000,0
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ 517 880 018,0 517 880 018,0 527 880 018,0 10 000 000,0
Подоходный налог 1 329 052 850,0 329 052 850,0 329 052 850,0
Налог на прибыль 2 113 577 150,0 113 577 150,0 113 577 150,0
Налог на доходы 5 31 570 018,0 31 570 018,0 31 570 018,0
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 6,1 43 680 000,0 43 680 000,0 53 680 000,0 10 000 000,0
ВНУТРЕННИЕ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 438 540 832,0 471 229 832,0 479 229 832,0 8 000 000,0
Налог на добавленную стоимость 10 254 443 972,0 254 443 972,0 254 443 972,0
Налоги с продаж 11 30 360 000,0 63 049 000,0 63 049 000,0
Прочие налоги на товары и услуги 13 1 105 860,0 1 105 860,0 1 105 860,0
Акцизы
в том числе:
14 9 349 535,0 9 349 535,0 9 349 535,0 0,0
вермуты и вина (кроме импортированных) 14,2 4 975 915,0 4 975 915,0 4 975 915,0
напитки слабоалкогольные и винные (кроме импортированных) 14,8 4 373 620,0 4 373 620,0 4 373 620,0
Сборы за услуги 15 8 580 000,0 8 580 000,0 8 580 000,0
Прочие налоги на отдельные виды услуг
в том числе:
17 8 720 000,0 8 720 000,0 8 720 000,0 0,0
налог на игорный бизнес 17,1 7 120 000,0 7 120 000,0 7 120 000,0
плата за использование мест размещения наружной рекламы 17,2 1 600 000,0 1 600 000,0 1 600 000,0
Лицензионные и регистрационные сборы
в том числе:
19 981 465,0 981 465,0 981 465,0 0,0
плата за государственную регирстрацию субъектов хозяйствования и сборы за выдачу свидетельств о регистрации и удостоверений 19,1 299 300,0 299 300,0 299 300,0
плата за выдачу и продление лицензий на занятие деятельностью, подлежащей лицензированию 19,2 682 165,0 682 165,0 682 165,0
Прочие налоги на товары и услуги
в том числе:
22 125 000 000,0 125 000 000,0 133 000 000,0 8 000 000,0
Целевой сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда 22,1 125 000 000,0 125 000 000,0 133 000 000,0 8 000 000,0
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ
в том числе:
132 482 490,0 145 782 490,0 167 782 490,0 22 000 000,0
Налог на недвижимость за незавершенное строительство 23 2 365 440,0 2 365 440,0 2 365 440,0
Земельный налог 24 30 517 050,0 43 817 050,0 53 817 050,0 10 000 000,0
Налог на недвижимость 26 99 600 000,0 99 600 000,0 111 600 000,0 12 000 000,0
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ
в том числе:
55 000 000,0 55 000 000,0 55 000 000,0 0,0
Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города 33,1 22 000 000,0 22 000 000,0 22 000 000,0
Транспортный сбор на обновление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородных сообщений и содержание ведомственного городского электрического транспорта 33,2 33 000 000,0 33 000 000,0 33 000 000,0
ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 38 661 660,0 38 812 695,8 38 812 695,8 0,0
ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 589 200,0 5 589 200,0 5 589 200,0 0,0
Поступления от государственных организаций
в том числе:
3 645 000,0 3 645 000,0 3 645 000,0 0,0
Проценты 38 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0
Дивиденды 39 645 000,0 645 000,0 645 000,0
Платежи от государственных организаций 40 400 000,0 400 000,0 400 000,0
Прочие регулярные поступления от государственной собственности и предпринимательской деятельности
в том числе:
1 944 200,0 1 944 200,0 1 944 200,0 0,0
Налог на добываемые из природной среды ресурсы 41 1 819 200,0 1 819 200,0 1 819 200,0
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 42 125 000,0 125 000,0 125 000,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 15 712 460,0 15 712 460,0 15 712 460,0 0,0
Административные сборы и платежи
в том числе:
32 000,0 32 000,0 32 000,0 0,0
Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией Гостехнадзора 46 32 000,0 32 000,0 32 000,0
Доходы от предоставления разных видов услуг
в том числе:
15 680 460,0 15 680 460,0 15 680 460,0 0,0
Государственная пошлина 48 11 270 000,0 11 270 000,0 11 270 000,0
Арендная плата от сдачи предприятий, принадлежащих на праве собственности государству 49 2 056 860,0 2 056 860,0 2 056 860,0
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 50 153 600,0 153 600,0 153 600,0
Сбор за парковку на улицах и пользование стоянками в специально оборудованных местах 56.1 700 000,0 700 000,0 700 000,0
Сбор за право торговли 56,2 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
Сбор с владельцев собак 56,3 500 000,0 500 000,0 500 000,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ШТРАФАМ И САНКЦИЯМ 57 15 360 000,0 15 360 000,0 15 360 000,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 000,0 2 151 035,8 2 151 035,8 0,0
Поступления из негосударственных источников 67 151 035,8 151 035,8
Другие поступления 70 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 7 584 000,0 7 986 483,9 7 986 483,9 0,0
КАПИТАЛЬНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 7 584 000,0 7 986 483,9 7 986 483,9 0,0
Поступления от продажи принадлежащих государству акций, другого имущества, в том числе от приватизации государственного имущества 74 7 584 000,0 7 986 483,9 7 986 483,9
ИТОГО ДОХОДОВ 1 190 149 000,0 1 236 691 519,7 1 276 691 519,7 40 000 000,0
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
в том числе:
242 651 000,0 257 544 279,7 279 524 450,4 21 980 170,7
Местный целевой бюджетный фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия 125 000 000,0 125 000 000,0 133 000 000,0 8 000 000,0
Средства государственного фонда содействия занятости, полученные из бюджетов других уровней 8 635 279,7 8 635 279,7
Внебюджетный целевой фонд Минского городского Совета депутатов 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0
Местный фонд ораны природы 13 125 000,0 19 383 000,0 19 383 000,0
Местный целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд 62 500 000,0 62 500 000,0 66 500 000,0 4 000 000,0
Второй Минский целевой облигационный жилищный займ 19 800 000,0 19 800 000,0 19 800 000,0
Внебюджетный целевой фонд оздоровления реки Свислочь и ее бассейна 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0
Внебюджетные средства 19 226 000,0 19 226 000,0 29 206 170,7 9 980 170,7
ИТОГО ДОХОДОВ С ФОНДАМИ 1 432 800 000,0 1 494 235 799,4 1 556 215 970,1 61 980 170,7
Безвозмездные поступления 100 427 616,0 100 427 616,0 120 760 858,0 20 333 242,0
Средства, полученные по взаимным расчетам из республиканского бюджета 22 235 800,0 22 235 800,0
Субвенции на содержание передаваемых местным Советам объектов социально-культурной сферы 3 605 616,0 3 605 616,0 3 605 616,0
Субсидии на жилищное строительство 6 188 800,0 6 188 800,0 6 188 800,0
Субвенции на строительство важнейших объектов коммунальной собственности 3 873 200,0 3 873 200,0 1 970 642,0 -1 902 558,0
Субвенции на строительство метрополитена в городе Минске 6 760 000,0 6 760 000,0 6 760 000,0
Субвенции на финансирование расходов, связанных с выполнением городом Минском функций столицы 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0
Трансферты из республиканского дорожного фонда 30 000 000,0 30 000 000,0 30 000 000,0
Отчисления в местные областные жилищно-инвестиционные фонды -18 750 000,0 -19 950 000,0 -1 200 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 533 227 616,0 1 575 913 415,4 1 657 026 828,1 81 113 412,7
Направление свободных остатков на расходы 11 611 644,7 45 239 865,4 33 628 220,7


РАСХОДЫ Раз-
дел
Под-
раз-
дел
Бюджет
на 2003 год
Уточненные годовые показатели
в июне
Уточненные годовые показатели Изме-
нения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
в том числе:
01 00 15 991 171,5 16 271 356,4 20 061 193,9 3 789 837,5
Функционирование органов местного управления и самоуправления 01 03 15 991 171,5 16 271 356,4 20 061 193,9 3 789 837,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
в том числе:
03 00 315 000,0 322 180,5 1 207 147,3 884 966,8
Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь 03 06 859 000,0 859 000,0
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки 03 06 315 000,0 322 180,5 348 147,3 25 966,8
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
в том числе:
04 00 20 700 000,0 21 283 152,1 22 864 587,0 1 581 434,9
Органы внутренних дел 04 01 17 300 000,0 17 877 670,1 19 259 105,0 1 381 434,9
Органы по чрезвычайным ситуациям 04 09 3 400 000,0 3 405 482,0 3 605 482,0 200 000,0
НАУКА
в том числе:
06 00 1 313 000,0 1 313 000,0 1 313 000,0 0,0
Фундаментальные исследования, научно-технические программы и проекты 06 01 948 000,0 948 000,0 948 000,0 0,0
Государственные архивы 06 04 365 000,0 365 000,0 365 000,0 0,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
в том числе:
07 00 12 007 900,0 11 013 951,6 11 813 551,6 799 600,0
Топливно-энергетический комплекс 07 01 3 594 100,0 2 671 600,0 3 171 200,0 499 600,0
Строительство и архитектура 07 03 2 225 000,0 2 153 551,6 2 453 551,6 300 000,0
Жилищное строительство 07 04 6 188 800,0 6 188 800,0 6 188 800,0 0,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
в том числе:
08 00 542 413,0 33 231 412,5 33 281 112,5 49 700,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 08 02 542 413,0 542 412,5 592 112,5 49 700,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 32 689 000,0 32 689 000,0 0,0
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬв том числе: 10 00 158 449 662,0 166 715 242,0 194 757 586,7 28 042 344,7
Автомобильный транспорт 10 01 53 796 893,0 55 796 893,0 69 979 780,0 14 182 887,0
Железнодорожный транспорт 10 02 1 000 000,0 0,0 0,0
Прочие виды транспорта 10 04 30 041 112,0 30 041 112,0 46 297 274,8 16 256 162,8
Метрополитен 10 07 73 611 657,0 81 977 237,0 78 480 531,9 -2 396 705,1
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
в том числе:
11 00 156 060,0 156 060,0 156 060,0 0,0
Развитие предпринимательства 11 01 156 060,0 156 060,0 156 060,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
в том числе:
12 00 274 410 576,0 277 094 121,2 324 208 823,5 47 114 702,3
Жилищное хозяйство 12 01 101 730 000,0 103 337 473,9 111 629 711,2 8 292 237,3
Коммунальное хозяйство 12 02 42 836 840,0 42 836 840,0 50 330 840,0 7 494 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 03 123 654 246,0 124 730 317,3 154 008 782,3 29 278 465,0
Прочие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 04 6 189 490,0 6 189 490,0 8 239 490,0 2 050 000,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
в том числе:
13 00 1 525 700,0 1 483 346,5 1 432 787,9 -50 558,6
Расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 03 1 525 700,0 1 283 346,5 1 212 576,2 -70 770,3
Прочие расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 04 200 000,0 220 211,7 20 211,7
ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе:
14 00 351 865 098,6 352 793 647,8 349 591 821,7 -3 201 826,1
Дошкольное образование 14 01 90 166 544,1 90 199 058,2 87 066 675,4 -3 132 382,8
Общее образование 14 02 155 480 191,4 156 663 597,6 157 703 394,0 1 039 796,4
Учебно-воспитательные учреждения специального назначения 14 03 14 470 239,2 14 438 600,0 14 407 309,5 -31 290,5
Профессионально-техническое образование 14 04 32 719 181,0 32 240 681,0 31 503 002,9 -737 678,1
Среднее специальное образование 14 05 4 624 809,0 4 727 109,0 4 439 109,0 -288 000,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 14 07 714 849,0 714 849,0 798 675,0 83 826,0
Внешкольное воспитание и обучение 14 08 19 190 537,5 19 240 077,2 19 426 000,6 185 923,4
Прочие расходы в области образования 14 09 34 498 747,4 34 569 675,8 34 247 655,3 -322 020,5
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
15 00 16 923 257,0 16 991 257,0 20 179 257,0 3 188 000,0
Культура и искусство 15 01 8 643 277,0 8 711 277,0 9 349 277,0 638 000,0
Кинематография 15 02 1 500 000,0 1 500 000,0 1 690 000,0 190 000,0
Прочие расходы в области культуры и искусства 15 03 6 779 980,0 6 779 980,0 9 139 980,0 2 360 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
16 00 5 013 456,0 5 013 456,0 4 994 906,0 -18 550,0
Телевидение и радиовещание 16 01 2 545 456,0 2 545 456,0 2 545 456,0 0,0
Периодическая печать и издательства 16 02 825 000,0 825 000,0 829 089,5 4 089,5
Прочие расходы средств массовой информации 16 03 1 643 000,0 1 643 000,0 1 620 360,5 -22 639,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
в том числе:
17 00 273 993 375,0 274 076 116,2 289 202 447,4 15 126 331,2
Медицинская помощь гражданам 17 01 227 212 050,9 225 959 712,1 238 541 019,9 12 581 307,8
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 6 651 993,1 6 641 993,1 7 016 353,1 374 360,0
Прочие расходы в области здравоохранения 17 06 40 129 331,0 41 474 411,0 43 645 074,4 2 170 663,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
18 00 16 604 031,4 15 719 137,4 15 110 011,2 -609 126,2
Социальная защита граждан 18 01 8 630 898,0 8 630 898,0 9 313 017,3 682 119,3
Социальная помощь 18 02 2 962 919,0 2 962 919,0 2 867 919,0 -95 000,0
Молодежная политика 18 06 216 674,4 231 674,4 309 574,4 77 900,0
Социальные программы 18 08 3 747 871,0 2 547 871,0 877 871,0 -1 670 000,0
Пособия гражданам и семьям, имеющим детей 18 09 84 206,0 384 312,0 685 166,5 300 854,5
Прочие расходы в области социальной политики 18 10 961 463,0 961 463,0 1 056 463,0 95 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе:
21 00 16 725 227,0 18 858 933,2 29 365 238,7 10 506 305,5
Физическая культура 21 01 9 874 903,3 10 212 503,3 12 471 260,8 2 258 757,5
Прочие расходы в области социальной политики 21 03 6 850 323,7 8 646 429,9 16 893 977,9 8 247 548,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
в том числе:
30 00 124 040 688,5 126 929 399,6 103 026 190,3 -23 903 209,3
Резервные фонды 30 02 20 011 053,5 7 555 004,8 12 073 340,6 4 518 335,8
Бюджетные ссуды, бюджетные займы 30 06 16 000 000,0 16 000 000,0 18 000 000,0 2 000 000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 08 88 029 635,0 88 318 394,8 65 896 849,7 -22 421 545,1
Вклады, паевые взносы 30 09 1 000,0 1 000,0 0,0
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 30 10 15 055 000,0 7 055 000,0 -8 000 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 1 290 576 616,0 1 339 265 770,0 1 422 565 722,7 83 299 952,7
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
в том числе:
31 00 242 651 000,0 248 259 290,1 279 700 970,8 31 441 680,7
Местный целевой фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия 31 01 125 000 000,0 131 794 400,0 147 600 410,0 15 806 010,0
Государственный фонд содействия занятости 31 04 8 635 279,7 8 635 279,7 0,0
Внебюджетный фонд Минского городского Совета депутатов 31 06 1 500 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 100 000,0
Местный фонд охраны природы 31 09 13 125 000,0 19 904 742,8 19 904 742,8 0,0
Местный целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд 31 13 62 500 000,0 43 750 000,0 49 655 500,0 5 905 500,0
Второй Минский целевой облигационный жилищный займ 31 15 19 800 000,0 20 220 683,2 20 220 683,2 0,0
Внебюджетный целевой фонд оздоровления реки Свислочь и ее бассейна 31 06 1 500 000,0 2 500 000,0 2 150 000,0 -350 000,0
Внебюджетные средства 31 06 19 226 000,0 19 954 184,4 29 934 355,1 9 980 170,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 79 00 1 533 227 616,0 1 587 525 060,1 1 702 266 693,5 114 741 633,4
Разработка и сопровождение КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» © 2001—2016